Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2136789
Číslo faktúry: FD /0220/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuklov
Dodávateľ: NOMI Slovakia Košice
Adresa:
IČO:
Predmet: učeb.pom. MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 38,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.11.2013
Dátum splatnosti: 13.11.2013
Dátum úhrady: 25.11.2013
Súbor: FD_0220_13
Zverejnené: 09.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov