Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 02:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 13301264
Číslo faktúry: FD /0203/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuklov
Dodávateľ: SAD
Adresa:
IČO:
Predmet: autobus. linka
Fakturovaná suma s DPH: 116,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.10.2013
Dátum splatnosti: 16.10.2013
Dátum úhrady: 25.10.2013
Súbor: FD_0203_13
Zverejnené: 09.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov